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集團要聞
市審計局到集團開展內(nèi)部審計工作專項督查
發(fā)布時間:2023-10-13作者:審計部瀏覽人數(shù):
10月13日上午,市審計局內(nèi)審處處長游本泉一行到集團開展內(nèi)部審計工作專項督查。集團黨委副書記、總經(jīng)理董毅出席會議并講話,集團黨委委員、總會計師季培茂主持會議。
督查組對集團內(nèi)部審計工作給予了充分肯定,并指出,開展專項檢查,有利于提升企業(yè)內(nèi)部審計風(fēng)險防范能力,提高現(xiàn)代化治理能力和水平,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。海興集團要支持保障內(nèi)部審計工作,堅持以結(jié)果為導(dǎo)向,強化壓力傳導(dǎo),建立有效的監(jiān)督監(jiān)管追責(zé)機制,進一步提高內(nèi)部審計工作規(guī)范化、制度化建設(shè)。
董毅表示,海興集團高度重視審計工作,今年以來,內(nèi)部審計緊緊圍繞集團發(fā)展,出具各項新的審計監(jiān)督管理機制,健全和完善各項審計規(guī)范體系,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”重要作用。集團將全力配合此次檢查,虛心聽取專業(yè)意見建議,認真查找差距、改進工作;常態(tài)化開展“以審代訓(xùn)”、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、研討交流等系列活動,不斷完善審計人員專業(yè)知識結(jié)構(gòu);進一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、重大經(jīng)濟事項決策、債權(quán)債務(wù)管理等經(jīng)濟行為,努力提升經(jīng)濟管理水平推動集團高質(zhì)量發(fā)展。
會上,季培茂介紹了集團2022年以來內(nèi)審工作開展情況及2023年內(nèi)審工作思路。會后,督查組對集團內(nèi)部審計工作有關(guān)文件和材料進行了查閱。
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